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Título: Controle interno na administração pública: o caso da assessoria de controle financeiro da pagadoria de pessoal da Marinha
Orientador(es): Vasconcellos, Marcio Pinheiro
Autor(es): Ferreira, Artur Olavo
Palavras-chave: Administração Pública
Administração Pública e Ciência Militar
Administração Pública e Ciências Militares
Controle financeiro
Controle interno
Gestão financeira
Data do documento: 2017
Editor: Revista Pagmar
Descrição: Este artigo tem por objetivo apresentar o trabalho desenvolvido pela PAPEM, no tocante às boas práticas adotadas para aperfeiçoar e fortalecer o controle financeiro dos recursos gerenciados para a gestão do pagamento do pessoal da Marinha. Nesse sentido, aborda as atribuições conferidas à Assessoria de Controle Financeiro, idealizada especificamente para esse fim, cujo enfoque é o SISPAG2, fruto da modernização do Sistema de Pagamento da Marinha. As práticas ora adotadas mostram-se alinhadas aos objetivos da Controladoria-Geral da União, Órgão do Governo Federal, que, dentre outras prerrogativas, é responsável pela defesa do patrimônio público e do incremento da transparência da gestão, por meio das atividades de controle interno. Isto posto, o que se espera, em última instância, é a eficaz gestão dos recursos públicos, em especial dos recursos próprios de pagamento de pessoal, com a transparência que lhe é devida.
Abstract: This article aims to present the work of the PAPEM, with regard to good practices to improve and strengthen the finan- cial control of managed resources for the management of Bra- zilian Navy personnel payment. In this sense, it deals with the powers conferred to the Financial Control Advisory, created specifically for this purpose, whose focus is the SISPAG2, due to the modernization of the Brazilian Navy’s Payment System. The practice now adopted prove to be aligned with the goals of Comptroller General of the Union, organ of the Federal Gov- ernment, which, among other prerogatives, is responsible for defending the public patrimony and increase the transparency of management through internal control activities . That said, what is expected, ultimately, it is the effective management of public resources, especially of own resources for personal payment, to transparency due to it.
URI: http://www.redebim.dphdm.mar.mil.br:8080/pergamumweb/vinculos/000015/00001530.pdf
http://repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/26811
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